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平成20年第2回臨時会において「平成20年度登米市一般会計補正予算(第1号)」が可決されましたので、概要をお知らせします。
第1表 歳入歳出予算補正(歳入)
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(単位:千円)
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款
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項
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補正前の額
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補正額
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計
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| 15 財産収入 | 82,953 | 3,000 | 85,953 | |
| 2 財産売払収入 | 41,388 | 3,000 | 44,388 | |
| 17 繰入金 | 1,766,829 | 56,862 | 1,823,691 | |
| 2 基金繰入金 | 1,766,826 | 56,862 | 1,823,688 | |
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歳入合計
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41,560,057 | 59,862 | 41,619,919 | |
第1表 歳入歳出予算補正(歳出)
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(単位:千円)
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款
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項
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補正前の額
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補正額
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計
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| 2 総務費 | 4,402,510 | 9,476 | 4,411,986 | |
| 1 総務管理費 | 3,689,813 | 403 | 3,690,216 | |
| 4 選挙費 | 59,544 | 9,073 | 68,617 | |
| 9 消防費 | 1,716,038 | 50,386 | 1,766,424 | |
| 1 消防費 | 1,716,038 | 50,386 | 1,766,424 | |
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歳出合計
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41,560,057 | 59,862 | 41,619,919 | |
自主・依存財源別構成比(歳入)
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(単位:千円、%)
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内訳(款)
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補正前の額
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今回補正額
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補正後の額
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伸率
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予算額(A)
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構成比
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(B)
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予算額
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構成比
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(B/A)
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| 自主財源 | 市税 | 6,978,258 | 16.8 | 6,978,258 | 16.8 | 0.0 | |
| 分担金及び負担金 | 348,424 | 0.8 | 348,424 | 0.8 | 0.0 | ||
| 使用料及び手数料 | 683,390 | 1.6 | 683,390 | 1.6 | 0.0 | ||
| 財産収入 | 82,953 | 0.2 | 82,953 | 0.2 | 0.0 | ||
| 寄附金 | 5,003 | 0.0 | 5,003 | 0.0 | 0.0 | ||
| 繰入金 | 1,766,829 | 4.3 | 56,862 | 1,823,691 | 4.4 | 3.2 | |
| 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 諸収入 | 787,251 | 1.9 | 3,000 | 790,251 | 1.9 | 0.4 | |
| 小計 | 10,652,109 | 25.6 | 59,862 | 10,711,971 | 25.7 | 0.6 | |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 821,000 | 2.0 | 821,000 | 2.0 | 0.0 | |
| 利子割交付金 | 26,000 | 0.1 | 26,000 | 0.1 | 0.0 | ||
| 配当割交付金 | 19,000 | 0.1 | 19,000 | 0.0 | 0.0 | ||
| 株式等譲渡所得割交付金 | 11,000 | 0.0 | 11,000 | 0.0 | 0.0 | ||
| 地方消費税交付金 | 853,000 | 2.1 | 853,000 | 2.1 | 0.0 | ||
| 自動車取得税交付金 | 386,000 | 0.9 | 386,000 | 0.9 | 0.0 | ||
| 地方特例交付金 | 52,000 | 0.1 | 52,000 | 0.1 | 0.0 | ||
| 地方交付税 | 17,044,000 | 41.0 | 17,044,000 | 41.0 | 0.0 | ||
| 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 0.0 | 15,000 | 0.0 | 0.0 | ||
| 国庫支出金 | 2,835,338 | 6.8 | 2,835,338 | 6.8 | 0.0 | ||
| 県支出金 | 1,816,110 | 4.4 | 1,816,110 | 4.4 | 0.0 | ||
| 市債 | 7,029,500 | 16.9 | 7,029,500 | 16.9 | 0.0 | ||
| 小計 | 30,907,948 | 74.4 | 30,907,948 | 74.3 | 0.0 | ||
| 合計 | 41,560,057 | 100.0 | 59,862 | 41,619,919 | 100.0 | 0.1 | |
性質別構成比(歳出)
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(単位:千円、%)
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内訳
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補正前の額 | 今回補正額 | 補正後の額 | 伸率 | ||||
| 予算額(A) | 構成比 | (B) | 予算額 | 構成比 | (B/A) | |||
| 義務的経費 | 人件費 | 10,339,652 | 24.9 | 3,903 | 10,343,555 | 24.9 | 0.0 | |
| 扶助費 | 3,590,479 | 8.7 | 3,590,479 | 8.6 | 0.0 | |||
| 公債費 | 6,036,304 | 14.5 | 6,036,304 | 14.5 | 0.0 | |||
| 小計 | 19,966,435 | 48.1 | 3,903 | 19,970,338 | 48.0 | 0.0 | ||
| 消費的経費 | 物件費 | 5,661,525 | 13.6 | 37,621 | 5,699,146 | 13.7 | 0.7 | |
| 維持補修費 | 404,311 | 1.0 | 404,311 | 1.0 | 0.0 | |||
| 補助費等 | 2,975,279 | 7.2 | 174 | 2,975,453 | 7.1 | 0.0 | ||
| 小計 | 9,041,115 | 21.8 | 37,795 | 9,078,910 | 21.8 | 0.4 | ||
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 7,744,845 | 18.6 | 18,164 | 7,763,009 | 18.7 | 0.2 | |
| 単独事業費 | 3,258,491 | 7.8 | 18,164 | 3,276,655 | 7.9 | 0.6 | ||
| 補助事業費 | 4,032,273 | 9.7 | 4,032,273 | 9.7 | 0.0 | |||
| 国営事業負担金 | 117,255 | 0.3 | 117,255 | 0.3 | 0.0 | |||
| 県営事業負担金 | 336,826 | 0.8 | 336,826 | 0.8 | 0.0 | |||
| 災害復旧事業費 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 0.0 | |||
| 単独事業費 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 0.0 | |||
| 補助事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 失業対策事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 小計 | 7,764,845 | 18.6 | 18,164 | 7,783,009 | 18.7 | 0.2 | ||
| その他 | 積立金 | 20,054 | 0.0 | 20,054 | 0.0 | 0.0 | ||
| 投資及び出資金 | 318,525 | 0.8 | 318,525 | 0.8 | 0.0 | |||
| 貸付金 | 260,000 | 0.6 | 260,000 | 0.6 | 0.0 | |||
| 繰出金 | 4,139,083 | 10.0 | 4,139,083 | 10.0 | 0.0 | |||
| 前年度繰上充用金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0.0 | |||
| 小計 | 4,787,662 | 11.5 | 4,787,662 | 11.5 | 0.0 | |||
| 合計 | 41,560,057 | 100.0 | 59,862 | 41,619,919 | 100.0 | 0.1 | ||
企画部財政課
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