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トップ > 行政情報 > 市の財政 > 平成19年度決算 > H19介護会計決算

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介護保険特別会計決算

平成20年第3回定例会において「平成19年度登米市介護保険特別会計決算」が認定されましたので、概要をお知らせします。

アイコン 歳入

(単位:円)
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
予算現額と収入済額との比較
1介護保険料   855,061,000 889,100,615 870,963,681 2,780,958 17,433,313 15,902,681
1介護保険料 855,061,000 889,100,615 870,963,681 2,780,958 17,433,313 15,902,681
2使用料及び手数料   101,000 216,000 216,000 0 0 115,000
1手数料 101,000 216,000 216,000 0 0 115,000
3国庫支出金   1,413,254,000 1,430,251,965 1,430,251,965 0 0 16,997,965
1国庫負担金 980,687,000 980,686,000 980,686,000 0 0 △1,000
2国庫補助金 432,567,000 449,565,965 449,565,965 0 0 16,998,965
4支払基金交付金   1,705,812,000 1,705,812,322 1,705,812,322 0 0 322
1支払基金交付金 1,705,812,000 1,705,812,322 1,705,812,322 0 0 322
5県支出金   814,993,000 814,990,982 814,990,982 0 0 △2,018
1県負担金 799,674,000 799,673,000 799,673,000 0 0 △1,000
2財政安定化基金支出金 2,000 0 0 0 0 △2,000
3県補助金 15,317,000 15,317,982 15,317,982 0 0 982
6財産収入   283,000 283,975 283,975 0 0 975
1財産運用収入 283,000 283,975 283,975 0 0 975
7繰入金   960,482,000 960,482,000 960,482,000 0 0 0
1一般会計繰入金 873,362,000 873,362,000 873,362,000 0 0 0
2基金繰入金 87,120,000 87,120,000 87,120,000 0 0 0
8繰越金   75,715,000 75,715,305 75,715,305 0 0 305
1繰越金 75,715,000 75,715,305 75,715,305 0 0 305
9諸収入   36,000 244,255 244,255 0 0 208,255
1延滞金、加算金及び過料 2,000 68,629 68,629 0 0 66,629
2預金利子 1,000 0 0 0 0 △1,000
3雑入 33,000 175,626 175,626 0 0 142,626
歳入合計
5,825,737,000 5,877,097,419 5,858,960,485 2,780,958 17,433,313 33,223,485

アイコン 歳出

(単位:円)
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
予算現額と支出済額との比較
1総務費   175,790,000 168,155,473 1,785,000 5,849,527 7,634,527
1総務管理費 113,154,000 109,020,765 1,785,000 2,348,235 4,133,235
2徴収費 3,752,000 3,445,817 0 306,183 306,183
3趣旨普及費 186,000 170,310 0 15,690 15,690
4認定事務費 58,698,000 55,518,581 0 3,179,419 3,179,419
2保険給付費   5,461,585,000 5,415,470,816 0 46,114,184 46,114,184
1介護サービス等諸費 4,928,148,000 4,890,353,539 0 37,794,461 37,794,461
2介護予防サービス等諸費 241,570,000 234,975,439 0 6,594,561 6,594,561
3その他諸費 6,684,000 6,625,430 0 58,570 58,570
4高額介護サービス等費 77,967,000 76,955,388 0 1,011,612 1,011,612
5特定入所者介護サービス等費 207,216,000 206,561,020 0 654,980 654,980
3財政安定化基金拠出金   1,063,000 1,015,040 0 47,960 47,960
1財政安定化基金拠出金 1,063,000 1,015,040 0 47,960 47,960
4基金積立金   284,000 283,975 0 25 25
1基金積立金 284,000 283,975 0 25 25
5地域支援事業費   83,343,000 81,828,908 0 1,514,092 1,514,092
1介護予防事業費 20,624,000 19,807,900 0 816,100 816,100
2包括的支援事業・任意事業費 62,719,000 62,021,008 0 697,992 697,992
6公債費   4,338,000 4,336,000 0 2,000 2,000
1公債費 4,338,000 4,336,000 0 2,000 2,000
7諸支出金   95,138,000 95,096,535 0 41,465 41,465
1償還金及び還付加算金 54,676,000 54,636,330 0 39,670 39,670
2延滞金 1,000 0 0 1,000 1,000
3繰出金 40,461,000 40,460,205 0 795 795
8予備費   4,196,000 0 0 4,196,000 4,196,000
1予備費 4,196,000 0 0 4,196,000 4,196,000
歳出合計
5,825,737,000 5,766,186,747 1,785,000 57,765,253 59,550,253
歳入歳出差引残額
92,773,738円

うち基金繰入額

50,000,000円

アイコン 歳入決算の前年度比較

(単位:千円、パーセント)
平成19年度
平成18年度
比較
決算額
構成比
決算額
構成比

増減額

増減率
1介護保険料 870,964 14.87 863,876 15.72 7,088 0.82
2使用料及び手数料 216 0.00 252 0.00 △36 △14.29
3国庫支出金 1,430,252 24.41 1,365,231 24.84 65,021 4.76
4支払基金交付金 1,705,812 29.12 1,540,765 28.03 165,047 10.71
5県支出金 814,991 13.91 752,226 13.69 62,765 8.34
6財産収入 284 0.01 79 0.00 205 259.49
7繰入金 960,482 16.39 915,152 16.65 45,330 4.95
8繰越金 75,715 1.29 58,665 1.07 17,050 29.06
9諸収入 244 0.00 107 0.00 137 128.04
5,858,960 100.00 5,496,353 100.00 362,607 6.60

アイコン 歳出決算の前年度比較

(単位:千円、パーセント)
平成19年度
平成18年度
比較
決算額
構成比
決算額
構成比

増減額

増減率
1総務費 168,155 2.92 176,094 3.28 △7,939 △4.51
2保険給付費 5,415,471 93.92 5,009,628 93.26 405,843 8.10
3財政安定化基金拠出金 1,015 0.02 1,015 0.02 0 0.00
4基金積立金 284 0.00 79 0.00 205 259.49
5地域支援事業費 81,829 1.42 82,185 1.53 △356 △0.43
6公債費 4,336 0.07 4,336 0.08 0 0.00
7諸支出金 95,097 1.65 98,231 1.83 △3,134 △3.19
8予備費 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5,766,187 100.00 5,371,568 100.00 394,619 7.35

問い合わせ

企画部財政課(電話:0220-22-2159)

(電子メール:zaisei@city.tome.miyagi.jp)

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