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トップ > 行政情報 > 市の財政 > 平成19年度決算 > H19浄化槽会計決算

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浄化槽事業特別会計決算

平成20年第3回定例会において「平成19年度登米市浄化槽事業特別会計決算」が認定されましたので、概要をお知らせします。

アイコン 歳入

(単位:円)
予算現額
調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と
収入済額と
の比較
1分担金及び負担金   8,614,000 10,088,800 9,424,600 0 664,200 810,600
1分担金 8,614,000 10,088,800 9,424,600 0 664,200 810,600
2使用料及び手数料   12,837,000 15,369,970 15,104,463 0 265,507 2,267,463
1使用料 12,836,000 15,362,370 15,096,863 0 265,507 2,260,863
2手数料 1,000 7,600 7,600 0 0 6,600
3国庫支出金   46,779,000 46,779,000 46,779,000 0 0 0
1国庫補助金 46,779,000 46,779,000 46,779,000 0 0 0
4繰入金   57,055,000 57,055,000 57,055,000 0 0 0
1一般会計繰入金 57,055,000 57,055,000 57,055,000 0 0 0
5繰越金   14,497,000 14,497,918 14,497,918 0 0 918
1繰越金 14,497,000 14,497,918 14,497,918 0 0 918
6諸収入   1,523,000 1,521,933 1,521,933 0 0 △1,067
1延滞金加算金及び過料 1,000 0 0 0 0 △1,000
2預金利子 1,000 0 0 0 0 △1,000
3雑入 1,521,000 1,521,933 1,521,933 0 0 933
7市債   43,200,000 34,200,000 34,200,000 0 0 △9,000,000
1市債 43,200,000 34,200,000 34,200,000 0 0 △9,000,000
歳入合計
184,505,000 179,512,621 178,582,914 0 929,707 △5,922,086

アイコン 歳出

(単位:円)
予算現額
支出済額 翌年度繰越額 不用額 予算現額と
支出済額と
の比較
1総務費   61,896,000 58,063,590 0 3,832,410 3,832,410
1総務管理費 61,896,000 58,063,590 0 3,832,410 3,832,410
2事業費   112,300,000 103,301,444 0 8,998,556 8,998,556
1浄化槽整備費 112,300,000 103,301,444 0 8,998,556 8,998,556
3公債費   9,309,000 9,207,660 0 101,340 101,340
1公債費 9,309,000 9,207,660 0 101,340 101,340
4予備費   1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000
1予備費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000
歳出合計
184,505,000 170,572,694 0 13,932,306 13,932,306
歳入歳出差引残額
8,010,220円

うち基金繰入額

0円

アイコン 歳入決算の前年度比較

(単位:千円、パーセント)
平成19年度 平成18年度 比較
決算額
構成比
決算額
構成比
増減額
増減率
1分担金及び負担金 9,425 5.28 9,444 5.04 △19 △0.20
2使用料及び手数料 15,104 8.46 11,524 6.14 3,580 31.07
3国庫支出金 46,779 26.19 55,041 29.35 △8,262 △15.01
4繰入金 57,055 31.95 64,203 34.24 △7,148 △11.13
5繰越金 14,498 8.12 7,532 4.01 6,966 92.49
6諸収入 1,522 0.85 1,984 1.06 △462 △23.29
7市債 34,200 19.15 37,800 20.16 △3,600 △9.52
178,583 100.00 187,528 100.00 △8,945 △4.77

アイコン 歳出決算の前年度比較

(単位:千円、パーセント)
平成19年度 平成18年度 比較
決算額
構成比
決算額
構成比
増減額
増減率
1総務費 58,064 34.04 50,478 29.17 7,586 15.03
2事業費 103,301 60.56 114,792 66.34 △11,491 △10.01
3公債費 9,208 5.40 7,760 4.49 1,448 18.66
4予備費 0 0.00 0 0.00 0 0.00
170,573 100.00 173,030 100.00 △2,457 △1.42

問い合わせ

企画部財政課(電話:0220-22-2159)

(電子メール:zaisei@city.tome.miyagi.jp)

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