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平成23年第1回定例会において「平成22年度登米市一般会計補正予算(第10号)」が可決されましたので、概要をお知らせします。
第1表 歳入歳出予算補正(歳入)
|
(単位:千円)
|
|
款 |
項 |
補正前の額 |
補正額 |
計 |
|
14県支出金 |
3,098,861 |
43,500 |
3,142,361 |
|
| 2県補助金 |
1,925,575 |
43,500 |
1,969,075 |
|
|
歳入合計 |
43,174,087 |
43,500 |
43,217,587 |
|
第1表 歳入歳出予算補正(歳出)
|
(単位:千円)
|
|
款 |
項 |
補正前の額 |
補正額 |
計 |
| 3民生費 |
10,882,159 |
43,500 |
10,925,659 |
|
| 1社会福祉費 |
5,836,502 |
43,500 |
5,880,002 |
|
|
歳出合計 |
43,174,087 |
43,500 |
43,217,587 |
|
自主・依存財源別構成比(歳入)
|
(単位:千円、パーセント)
|
|
内訳(款)
|
補正前の額
|
今回 補正額 (B) |
補正後の額
|
伸率 (B/A) |
|||
|
予算額 (A) |
構成比 |
予算額 |
構成比 |
||||
|
自 主 財 源 |
市税 |
6,643,975
|
15.4
|
0
|
6,643,975
|
15.4
|
0.0
|
| 分担金及び負担金 |
278,920
|
0.6
|
0
|
278,920
|
0.6
|
0.0
|
|
| 使用料及び手数料 |
690,464
|
1.6
|
0
|
690,464
|
1.6
|
0.0
|
|
| 財産収入 |
295,248
|
0.7
|
0
|
295,248
|
0.7
|
0.0
|
|
| 寄附金 |
6,681
|
0.0
|
0
|
6,681
|
0.0
|
0.0
|
|
| 繰入金 |
237,461
|
0.6
|
0
|
237,461
|
0.5
|
0.0
|
|
| 繰越金 |
646,549
|
1.5
|
0
|
646,549
|
1.5
|
0.0
|
|
| 諸収入 |
1,115,059
|
2.6
|
0
|
1,115,059
|
2.6
|
0.0
|
|
|
小計
|
9,914,357
|
23.0
|
0
|
9,914,357
|
22.9
|
0.0
|
|
|
依 存 財 源 |
地方譲与税 |
665,001
|
1.6
|
0
|
665,001
|
1.6
|
0.0
|
| 利子割交付金 |
13,000
|
0.0
|
0
|
13,000
|
0.0
|
0.0
|
|
| 配当割交付金 |
1,000
|
0.0
|
0
|
1,000
|
0.0
|
0.0
|
|
| 株式等譲渡所得割交付金 |
700
|
0.0
|
0
|
700
|
0.0
|
0.0
|
|
| 地方消費税交付金 |
804,000
|
1.9
|
0
|
804,000
|
1.9
|
0.0
|
|
| 自動車取得税交付金 |
185,000
|
0.4
|
0
|
185,000
|
0.4
|
0.0
|
|
| 地方特例交付金 |
189,300
|
0.4
|
0
|
189,300
|
0.4
|
0.0
|
|
| 地方交付税 |
19,129,354
|
44.3
|
0
|
19,129,354
|
44.3
|
0.0
|
|
| 交通安全対策特別交付金 |
13,000
|
0.0
|
0
|
13,000
|
0.0
|
0.0
|
|
| 国庫支出金 |
4,189,614
|
9.7
|
0
|
4,189,614
|
9.7
|
0.0
|
|
| 県支出金 |
3,098,861
|
7.2
|
43,500
|
3,142,361
|
7.3
|
1.4
|
|
| 市債 |
4,970,900
|
11.5
|
0
|
4,970,900
|
11.5
|
0.0
|
|
|
小計
|
33,259,730
|
77.0
|
43,500
|
33,303,230
|
77.1
|
0.1
|
|
|
合計
|
43,174,087
|
100.0
|
43,500
|
43,217,587
|
100.0
|
0.1
|
|
性質別構成比(歳出)
|
(単位:千円、パーセント)
|
| 内訳 | 補正前の額 |
今回 補正額 (B) |
補正後の額 |
伸率 (B/A) |
||||
|
予算額 (A) |
構成比 |
予算額 |
構成比 |
|||||
|
義 務 的 経 費 |
人件費 | 9,873,224 | 22.9 | 0 | 9,873,224 | 22.8 | 0.0 | |
| 扶助費 | 5,174,874 | 12.0 | 0 | 5,174,874 | 12.0 | 0.0 | ||
| 公債費 | 5,639,374 | 13.0 | 0 | 5,639,374 | 13.0 | 0.0 | ||
|
小計
|
20,687,472 | 47.9 | 0 | 20,687,472 | 47.8 | 0.0 | ||
|
消 費 的 経 費 |
物件費 | 6,184,344 | 14.3 |
0 |
6,184,344 | 14.3 | 0.0 | |
| 維持補修費 | 411,900 | 1.0 | 0 | 411,900 | 1.0 | 0.0 | ||
| 補助費等 | 3,888,862 | 9.0 | 0 | 3,888,862 | 9.0 | 0.0 | ||
|
小計
|
10,485,106 | 24.3 | 0 | 10,485,106 | 24.3 | 0.0 | ||
|
投 資 的 経 費 |
普通建設事業費 | 5,172,853 | 12.0 |
43,500 |
5,216,353 | 12.1 | 0.8 | |
| 単独事業費 | 2,032,496 | 4.7 | 0 | 2,032,496 | 4.7 | 0.0 | ||
| 補助事業費 | 2,806,926 | 6.5 | 43,500 | 2,850,426 | 6.6 |
1.5 |
||
| 国営事業負担金 | 108,158 | 0.3 | 0 | 108,158 | 0.3 | 0.0 | ||
| 県営事業負担金 | 225,273 | 0.5 | 0 | 225,273 | 0.5 | 0.0 | ||
| 災害復旧事業費 | 48,000 | 0.1 | 0 | 48,000 | 0.1 | 0.0 | ||
| 単独事業費 | 48,000 | 0.1 | 0 | 48,000 | 0.1 | 0.0 | ||
| 補助事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 失業対策事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
小計
|
5,220,853 | 12.1 | 43,500 | 5,264,353 | 12.2 | 0.8 | ||
|
そ の 他 |
積立金 |
1,543,000 |
3.6 | 0 |
1,543,000 |
3.6 | 0.0 | |
| 投資及び出資金 | 901,276 | 2.1 | 0 | 901,276 | 2.1 | 0.0 | ||
| 貸付金 | 466,000 | 1.1 | 0 | 466,000 | 1.1 | 0.0 | ||
| 繰出金 | 3,820,380 | 8.8 | 0 | 3,820,380 | 8.8 | 0.0 | ||
| 前年度繰上充用金 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 予備費 | 50,000 | 0.1 | 0 | 50,000 | 0.1 | 0.0 | ||
|
小計
|
6,780,656 | 15.7 | 0 | 6,780,656 | 15.7 | 0.0 | ||
|
合計
|
43,174,087 | 100.0 | 43,500 | 43,217,587 | 100.0 | 0.1 | ||
普通建設事業費の内訳
(補助事業費)
|
(単位:千円)
|
|
事業名等 |
予算科目 |
事業費 |
左の財源内訳 |
事業の概要 |
|||||
|
特定財源 |
一般 財源 |
||||||||
|
国県 支出金 |
地方債 |
その他 |
|||||||
| 地域密着型特養整備補助事業 |
3 |
1 |
4 |
43,500 |
43,500 | 0 | 地域密着型介護老人福祉施設整備事業補助金 | ||
|
補助事業費計
|
43,500 |
43,500 | 0 | ||||||
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