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平成22年第1回臨時会において「平成21年度登米市一般会計補正予算(第10号)」が可決されましたので、概要をお知らせします。
第1表 歳入歳出予算補正(歳入)
|
(単位:千円)
|
|
款 |
項 |
補正前の額 |
補正額 |
計 |
| 2地方譲与税 |
730,000 |
1,556 |
731,556 |
|
| 1地方揮発油譲与税 |
110,000 |
8,091 |
118,091 |
|
| 2自動車重量譲与税 |
555,000 |
△22,615 |
532,385 |
|
| 3地方道路譲与税 |
65,000 |
16,080 |
81,080 |
|
| 3利子割交付金 |
26,000 |
△4,463 |
21,537 |
|
| 1利子割交付金 |
26,000 |
△4,463 |
21,537 |
|
| 4配当割交付金 |
5,000 |
639 |
5,639 |
|
| 1配当割交付金 |
5,000 |
639 |
5,639 |
|
|
5株式等譲渡所得割交付金 |
|
1,000 |
1,284 |
2,284 |
| 1株式等譲渡所得割交付金 |
1,000 |
1,284 |
2,284 |
|
|
6地方消費税交付金 |
756,000 |
84,114 |
840,114 |
|
| 1地方消費税交付金 |
756,000 |
84,114 |
840,114 |
|
| 7自動車取得税交付金 |
245,000 |
△33,723 |
211,277 |
|
| 1自動車取得税交付金 |
245,000 |
△33,723 |
211,277 |
|
| 9地方交付税 |
18,092,552 |
201,608 |
18,294,160 |
|
| 1地方交付税 |
18,092,552 |
201,608 |
18,294,160 |
|
| 10交通安全対策特別交付金 |
13,000 |
1,188 |
14,188 |
|
| 1交通安全対策特別交付金 |
13,000 |
1,188 |
14,188 |
|
| 11分担金及び負担金 |
270,460 |
△1,247 |
269,213 |
|
| 1分担金 |
29,011 |
△1,247 |
27,764 |
|
| 12使用料及び手数料 |
658,093 |
△1,000 |
657,093 |
|
| 2手数料 |
402,553 |
△1,000 |
401,553 |
|
| 13国庫支出金 |
6,059,003 |
34,126 |
6,093,129 |
|
| 1国庫負担金 |
1,899,213 |
△10,670 |
1,888,543 |
|
| 2国庫補助金 |
4,129,662 |
44,796 |
4,174,458 |
|
| 14県支出金 |
2,427,153 |
4,344 |
2,431,497 |
|
| 1県負担金 |
905,212 |
4,494 |
909,706 |
|
| 2県補助金 |
1,271,799 |
△13,150 |
1,258,649 |
|
| 3委託金 |
250,142 |
13,000 |
263,142 |
|
| 15財産収入 |
80,321 |
7,361 |
87,682 |
|
| 1財産運用収入 |
48,387 |
2,421 |
50,808 |
|
| 2財産売払収入 |
31,934 |
4,940 |
36,874 |
|
| 16寄附金 |
12,645 |
15 |
12,660 |
|
| 1寄附金 |
12,645 |
15 |
12,660 |
|
| 17繰入金 |
1,162,929 |
△271,782 |
891,147 |
|
| 2基金繰入金 |
1,061,826 |
△271,782 |
790,044 |
|
| 19諸収入 |
1,002,057 |
107,794 |
1,109,851 |
|
| 2市預金利子 |
3,099 |
905 |
4,004 |
|
| 4受託事業収入 |
19,784 |
△361 |
19,423 |
|
| 5雑入 |
522,482 |
107,250 |
629,732 |
|
| 20市債 |
5,384,900 |
△206,200 |
5,178,700 |
|
| 1市債 |
5,384,900 |
△206,200 |
5,178,700 |
|
|
歳入合計 |
44,418,535 |
△74,386 |
44,344,149 |
|
第1表 歳入歳出予算補正(歳出)
|
(単位:千円)
|
|
款 |
項 |
補正前の額 |
補正額 |
計 |
| 2総務費 |
5,969,523 |
△5,037 |
5,964,486 |
|
| 1総務管理費 |
4,986,879 |
△685 |
4,986,194 |
|
|
2徴税費 |
493,200 |
△3,990 |
489,210 |
|
| 4選挙費 |
186,533 |
△362 |
186,171 |
|
|
3民生費 |
|
9,362,370 |
△13,641 |
9,348,729 |
|
1社会福祉費 |
5,205,559 |
△3,447 |
5,202,112 |
|
|
2児童福祉費 |
3,240,153 |
△10,194 |
3,229,959 |
|
|
4衛生費 |
|
5,461,353 |
202,767 |
5,664,120 |
|
1保健衛生費 |
1,491,619 |
0 |
1,491,619 |
|
| 2清掃費 |
1,687,442 |
0 |
1,687,442 |
|
| 3病院費 |
1,674,824 |
212,517 |
1,887,341 |
|
| 4上水道費 |
607,468 |
△9,750 |
597,718 |
|
| 5労働費 |
|
300,730 |
△13,503 |
287,227 |
|
2失業対策費 |
202,325 |
△13,503 |
188,822 |
|
|
6農林水産業費 |
|
3,069,853 |
△24,305 |
3,045,548 |
| 1農業費 |
2,650,760 |
△279 |
2,650,481 |
|
|
2林業費 |
418,560 |
△24,026 |
394,534 |
|
|
7商工費 |
|
830,993 |
△105 |
830,888 |
| 2観光費 |
285,057 |
△105 |
284,952 |
|
|
8土木費 |
|
5,064,143 |
△114,756 |
4,949,387 |
|
1土木管理費 |
387,019 |
△1,055 |
385,964 |
|
|
2道路橋りょう費 |
2,357,901 |
△95,835 |
2,262,066 |
|
|
3河川費 |
51,942 |
0 |
51,942 |
|
| 4都市計画費 |
430,806 |
41 |
430,847 |
|
| 5下水道費 |
1,337,380 |
△6,000 |
1,331,380 |
|
| 6住宅費 |
499,095 |
△11,907 |
487,188 |
|
| 9消防費 |
1,781,163 |
△17,762 |
1,763,401 |
|
| 1消防費 |
1,781,163 |
△17,762 |
1,763,401 |
|
|
10教育費 |
|
5,979,470 |
△63,549 |
5,915,921 |
| 1教育総務費 |
989,675 |
△23,435 |
966,240 |
|
| 2小学校費 |
708,665 |
△10,095 |
698,570 |
|
| 3中学校費 |
707,403 |
△29,124 |
678,279 |
|
| 4幼稚園費 |
557,538 |
△112 |
557,426 |
|
| 5社会教育費 |
1,403,955 |
△783 |
1,403,172 |
|
| 6保健体育費 |
711,898 |
0 |
711,898 |
|
| 11災害復旧費 |
339,732 |
△24,495 |
315,237 |
|
| 1農林水産業施設災害復旧費 |
77,776 |
△8,995 |
68,781 |
|
| 2公共土木施設災害復旧費 |
128,553 |
△15,500 |
113,053 |
|
|
歳出合計 |
44,418,535 |
△74,386 |
44,344,149 |
|
自主・依存財源別構成比(歳入)
|
(単位:千円、パーセント)
|
|
内訳(款)
|
補正前の額
|
今回 補正額 (B) |
補正後の額
|
伸率 (B/A) |
|||
|
予算額 (A) |
構成比 |
予算額 |
構成比 |
||||
|
自 主 財 源 |
市税 |
6,860,519
|
15.4
|
0
|
6,860,519
|
15.5
|
0.0
|
| 分担金及び負担金 |
270,460
|
0.6
|
△1,247
|
269,213
|
0.6
|
△0.5
|
|
| 使用料及び手数料 |
658,093
|
1.5
|
△1,000
|
657,093
|
1.5
|
△0.2
|
|
| 財産収入 |
80,321
|
0.2
|
7,361
|
87,682
|
0.2
|
9.2
|
|
| 寄附金 |
12,645
|
0.0
|
15
|
12,660
|
0.0
|
0.1
|
|
| 繰入金 |
1,162,929
|
2.6
|
△271,782
|
891,147
|
2.0
|
△23.4
|
|
| 繰越金 |
496,158
|
1.1
|
0
|
496,158
|
1.1
|
0.0
|
|
| 諸収入 |
1,002,057
|
2.3
|
107,794
|
1,109,851
|
2.5
|
10.8
|
|
|
小計
|
10,543,182
|
23.7
|
△158,859
|
10,384,323
|
23.4
|
△1.5
|
|
|
依 存 財 源 |
地方譲与税 |
730,000
|
1.7
|
1,556
|
731,556
|
1.7
|
0.2
|
| 利子割交付金 |
26,000
|
0.1
|
△4,463
|
21,537
|
0.0
|
△17.2
|
|
| 配当割交付金 |
5,000
|
0.0
|
639
|
5,639
|
0.0
|
12.8
|
|
| 株式等譲渡所得割交付金 |
1,000
|
0.0
|
1,284
|
2,284
|
0.0
|
128.4
|
|
| 地方消費税交付金 |
756,000
|
1.7
|
84,114
|
840,114
|
1.9
|
11.1
|
|
| 自動車取得税交付金 |
245,000
|
0.6
|
△33,723
|
211,277
|
0.5
|
△13.8
|
|
| 地方特例交付金 |
135,745
|
0.3
|
0
|
135,745
|
0.3
|
0.0
|
|
| 地方交付税 |
18,092,552
|
40.7
|
201,608
|
18,294,160
|
41.3
|
1.1
|
|
| 交通安全対策特別交付金 |
13,000
|
0.0
|
1,188
|
14,188
|
0.0
|
9.1
|
|
| 国庫支出金 |
6,059,003
|
13.6
|
34,126
|
6,093,129
|
13.7
|
0.6
|
|
| 県支出金 |
2,427,153
|
5.5
|
4,344
|
2,431,497
|
5.5
|
0.2
|
|
| 市債 |
5,384,900
|
12.1
|
△206,200
|
5,178,700
|
11.7
|
△3.8
|
|
|
小計
|
33,875,353
|
76.3
|
84,473
|
33,959,826
|
76.6
|
0.2
|
|
|
合計
|
44,418,535
|
100.0
|
△74,386
|
44,344,149
|
100.0
|
△0.2
|
|
性質別構成比(歳出)
|
(単位:千円、パーセント)
|
| 内訳 | 補正前の額 |
今回 補正額 (B) |
補正後の額 |
伸率 (B/A) |
||||
|
予算額 (A) |
構成比 |
予算額 |
構成比 |
|||||
|
義 務 的 経 費 |
人件費 | 10,081,168 | 22.7 | △292 | 10,080,876 | 22.8 | 0.0 | |
| 扶助費 | 4,096,759 | 9.2 | △9,394 | 4,087,365 | 9.2 | △0.2 | ||
| 公債費 | 5,861,124 | 13.2 | 0 | 5,861,124 | 13.2 | 0.0 | ||
|
小計
|
20,039,051 | 45.1 | △9,686 | 20,029,365 | 45.2 | 0.0 | ||
|
消 費 的 経 費 |
物件費 | 6,396,637 | 14.4 |
△59,859 |
6,336,778 | 14.3 | △0.9 | |
| 維持補修費 | 458,155 | 1.0 | △105 | 458,050 | 1.0 | 0.0 | ||
| 補助費等 | 3,845,662 | 8.7 | 243,061 | 4,088,723 | 9.2 | 6.3 | ||
|
小計
|
10,700,454 | 24.1 | 183,097 | 10,883,551 | 24.5 | 1.7 | ||
|
投 資 的 経 費 |
普通建設事業費 | 7,721,449 | 17.4 | △174,785 | 7,546,664 | 17.0 | △2.3 | |
| 単独事業費 | 1,576,076 | 3.6 | △106,690 | 1,469,386 | 3.3 | △6.8 | ||
| 補助事業費 | 5,789,820 | 13.0 | △49,060 | 5,740,760 | 12.9 | △0.8 | ||
| 国営事業負担金 | 112,830 | 0.3 | 0 | 112,830 | 0.3 | 0.0 | ||
| 県営事業負担金 | 242,160 | 0.5 | △19,035 | 223,125 | 0.5 | △7.9 | ||
| 同級他団体負担金 | 563 | 0.0 | 0 | 563 | 0.0 | 0.0 | ||
| 災害復旧事業費 | 339,732 | 0.7 | △24,495 | 315,237 | 0.7 | △7.2 | ||
| 単独事業費 | 234,201 | 0.5 | △4,530 | 229,671 | 0.5 | △1.9 | ||
| 補助事業費 | 105,531 | 0.2 | △19,965 | 85,566 | 0.2 | △18.9 | ||
| 失業対策事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
小計
|
8,061,181 | 18.1 | △199,280 | 7,861,901 | 17.7 | △2.5 | ||
|
そ の 他 |
積立金 | 471,441 | 1.1 | 1,278 |
472,719 |
1.1 | 0.3 | |
| 投資及び出資金 | 950,833 | 2.1 | △45,129 | 905,704 | 2.0 | △4.7 | ||
| 貸付金 | 446,000 | 1.0 | 0 | 446,000 | 1.0 | 0.0 | ||
| 繰出金 | 3,669,575 | 8.3 | △4,666 | 3,664,909 | 8.3 | △0.1 | ||
| 前年度繰上充用金 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 予備費 | 80,000 | 0.2 | 0 | 80,000 | 0.2 | 0.0 | ||
|
小計
|
5,617,849 | 12.7 | △48,517 | 5,569,332 | 12.6 | △0.9 | ||
|
合計
|
44,418,535 | 100.0 | △74,386 | 44,344,149 | 100.0 | △0.2 | ||
普通建設事業費の内訳
(補助事業)
|
(単位:千円)
|
|
事業名等 |
予算科目 |
事業費 |
左の財源内訳 |
事業の概要 |
|||||
|
特定財源 |
一般財源 |
||||||||
|
国県 支出金 |
地方債 |
その他 |
|||||||
| 辺地共聴施設整備事業 |
2 |
1 |
8 |
△ 1,186 |
△ 1,004 |
△ 300 |
△ 316 |
434 |
辺地共聴施設地上デジタル化改修工事 |
| 辺地共聴施設改修整備費補助事業 |
2 |
1 |
8 |
△ 745 |
|
|
|
△ 745 |
辺地共聴施設地上デジタル化改修整備費補助金 |
|
畜産担い手育成総合整備事業 |
6 |
1 |
5 |
△ 298 |
△ 463 |
|
|
165 |
畜産担い手育成総合整備事業費補助金 |
| 林業振興事業 |
6 |
2 |
2 |
△ 4,532 |
△ 3,195 |
△ 1,400 |
|
63 |
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 (林業機械導入) |
| 林道開設事業 |
6 |
2 |
2 |
1 |
|
|
|
1 |
林道高森線・室の沢線改良工事 |
| 林道整備事業 |
6 |
2 |
2 |
780 |
|
700 |
|
80 |
林道入土・大柳津線整備 |
| 公営住宅ストック総合改善事業 |
8 |
6 |
1 |
△ 4,780 |
|
900 |
|
△ 5,680 |
中田大柳津住宅・津山宮町住宅改修工事 |
| アスベスト対策事業(市営住宅) |
8 |
6 |
1 |
△ 6,107 |
|
2,400 |
|
△ 8,507 |
米山清水第1住宅アスベスト除去工事 |
| 太陽光発電設備整備事業(小学校) |
10 |
2 |
1 |
△ 2,225 |
△ 1,524 |
△ 700 |
|
△ 1 |
太陽光発電設備設置工事2校 |
| 学校教育施設デジタルテレビ整備事業(小学校) |
10 |
2 |
1 |
△ 7,870 |
8,081 |
△ 6,000 |
|
△ 9,951 |
地上デジタル放送対応設備工事13校 |
| 太陽光発電設備整備事業(中学校) |
10 |
3 |
1 |
△ 2,067 |
△ 1,365 |
△ 700 |
|
△ 2 |
太陽光発電設備設置工事2校 |
| 学校教育施設デジタルテレビ整備事業(中学校) |
10 |
3 |
1 |
△ 5,285 |
5,184 |
△ 3,900 |
|
△ 6,569 |
地上デジタル放送対応設備工事7校 |
| 中田中学校校舎大規模改造事業 |
10 |
3 |
3 |
△ 14,634 |
1,678 |
△ 18,200 |
1,888 |
0 |
中田中学校校舎大規模改造工事 |
| 学校教育施設デジタルテレビ整備事業(幼稚園) |
10 |
4 |
1 |
△112 |
797 |
△300 |
|
△609 |
地上デジタル放送対応設備工事10園 |
|
補助事業計 |
△49,060 |
8,189 |
△27,500 |
1,572 |
△31,321 |
||||
(単独事業)
|
(単位:千円)
|
|
事業名等 |
予算科目 |
事業費 |
左の財源内訳 |
事業の概要 |
|||||
|
特定財源 |
一般財源 |
||||||||
|
県 支出金 |
地方債 |
その他 |
|||||||
| 老人福祉事業 |
3 |
1 |
4 |
△ 4,824 |
|
△ 4,800 |
|
△ 24 |
特別養護老人ホーム柳風園改築事業費補助金 |
| ふるさと林道緊急整備事業 |
6 |
2 |
2 |
△ 226 |
|
△ 200 |
|
△ 26 |
林道登米東和線整備 |
| 道路新設改良事業 |
8 |
2 |
3 |
△ 76,800 |
|
△ 76,500 |
|
△ 300 |
道路整備 |
| 防火水槽整備事業 |
9 |
1 |
3 |
△ 11,934 |
|
△ 11,900 |
|
△ 34 |
防火水槽設置工事 |
| 消防ポンプ置場等整備事業 |
9 |
1 |
3 |
△ 125 |
|
△ 100 |
|
△ 25 |
消防ポンプ置場整備 |
| 防災行政無線施設整備事業 |
9 |
1 |
4 |
△ 1,590 |
|
△ 1,500 |
|
△ 90 |
移動系防災行政無線整備実施設計業務委託料 |
| 災害対策事業 |
9 |
1 |
5 |
△ 4,053 |
|
△ 3,900 |
|
△ 153 |
雨量観測システム設置工事 |
| 津山中学校校舎大規模改造事業 |
10 |
3 |
3 |
△ 7,138 |
|
△ 6,800 |
|
△ 338 |
津山中学校校舎大規模改造工事 |
|
単独事業計 |
△ 106,690 |
0 |
△ 105,700 |
0 |
△ 990 |
||||
(県営事業負担金等)
|
(単位:千円)
|
|
事業名等 |
予算科目 |
事業費 |
左の財源内訳 |
事業の概要 |
|||||
|
特定財源 |
一般財源 |
||||||||
|
国県 支出金 |
地方債 |
その他 |
|||||||
| 道路新設改良事業 |
8 |
2 |
3 |
△ 19,035 |
|
△ 17,100 |
|
△ 1,935 |
泥内線・駒見橋建設工事負担金 |
|
県営事業負担金等計 |
△ 19,035 |
0 |
△ 17,100 |
0 |
△ 1,935 |
||||
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