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トップ > 行政情報 > 市の財政 > 平成21年度予算 > 一般会計10号補正予算

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一般会計10号補正予算

平成22年第1回臨時会において「平成21年度登米市一般会計補正予算(第10号)」が可決されましたので、概要をお知らせします。

第1表 歳入歳出予算補正(歳入)

(単位:千円)

補正前の額

補正額

2地方譲与税  

730,000

1,556

731,556

1地方揮発油譲与税

110,000

8,091

118,091

2自動車重量譲与税

555,000

△22,615

532,385

3地方道路譲与税

65,000

16,080

81,080

3利子割交付金  

26,000

△4,463

21,537

1利子割交付金

26,000

△4,463

21,537

4配当割交付金  

5,000

639

5,639

1配当割交付金

5,000

639

5,639

5株式等譲渡所得割交付金

 

1,000

1,284

2,284

1株式等譲渡所得割交付金

1,000

1,284

2,284

6地方消費税交付金

 

756,000

84,114

840,114

1地方消費税交付金

756,000

84,114

840,114

7自動車取得税交付金  

245,000

△33,723

211,277

1自動車取得税交付金

245,000

△33,723

211,277

9地方交付税  

18,092,552

201,608

18,294,160

1地方交付税

18,092,552

201,608

18,294,160

10交通安全対策特別交付金  

13,000

1,188

14,188

1交通安全対策特別交付金

13,000

1,188

14,188

11分担金及び負担金  

270,460

△1,247

269,213

1分担金

29,011

△1,247

27,764

12使用料及び手数料  

658,093

△1,000

657,093

2手数料

402,553

△1,000

401,553

13国庫支出金  

6,059,003

34,126

6,093,129

1国庫負担金

1,899,213

△10,670

1,888,543

2国庫補助金

4,129,662

44,796

4,174,458

14県支出金  

2,427,153

4,344

2,431,497

1県負担金

905,212

4,494

909,706

2県補助金

1,271,799

△13,150

1,258,649

3委託金

250,142

13,000

263,142

15財産収入  

80,321

7,361

87,682

1財産運用収入

48,387

2,421

50,808

2財産売払収入

31,934

4,940

36,874

16寄附金  

12,645

15

12,660

1寄附金

12,645

15

12,660

17繰入金  

1,162,929

△271,782

891,147

2基金繰入金

1,061,826

△271,782

790,044

19諸収入  

1,002,057

107,794

1,109,851

2市預金利子

3,099

905

4,004

4受託事業収入

19,784

△361

19,423

5雑入

522,482

107,250

629,732

20市債  

5,384,900

△206,200

5,178,700

1市債

5,384,900

△206,200

5,178,700

歳入合計

44,418,535

△74,386

44,344,149

  第1表 歳入歳出予算補正(歳出)

(単位:千円)

補正前の額

補正額

2総務費  

5,969,523

△5,037

5,964,486

1総務管理費

4,986,879

△685

4,986,194

2徴税費

493,200

△3,990

489,210

4選挙費

186,533

△362

186,171

3民生費

 

9,362,370

△13,641

9,348,729

1社会福祉費

5,205,559

△3,447

5,202,112

2児童福祉費

3,240,153

△10,194

3,229,959

4衛生費

 

5,461,353

202,767

5,664,120

1保健衛生費

1,491,619

0

1,491,619

2清掃費

1,687,442

0

1,687,442

3病院費

1,674,824

212,517

1,887,341

4上水道費

607,468

△9,750

597,718

5労働費

 

300,730

△13,503

287,227

2失業対策費

202,325

△13,503

188,822

6農林水産業費

 

3,069,853

△24,305

3,045,548

1農業費

2,650,760

△279

2,650,481

2林業費

418,560

△24,026

394,534

7商工費

 

830,993

△105

830,888

2観光費

285,057

△105

284,952

8土木費

 

5,064,143

△114,756

4,949,387

1土木管理費

387,019

△1,055

385,964

2道路橋りょう費

2,357,901

△95,835

2,262,066

3河川費

51,942

0

51,942

4都市計画費

430,806

41

430,847

5下水道費

1,337,380

△6,000

1,331,380

6住宅費

499,095

△11,907

487,188

9消防費  

1,781,163

△17,762

1,763,401

1消防費

1,781,163

△17,762

1,763,401

10教育費

 

5,979,470

△63,549

5,915,921

1教育総務費

989,675

△23,435

966,240

2小学校費

708,665

△10,095

698,570

3中学校費

707,403

△29,124

678,279

4幼稚園費

557,538

△112

557,426

5社会教育費

1,403,955

△783

1,403,172

6保健体育費

711,898

0

711,898

11災害復旧費  

339,732

△24,495

315,237

1農林水産業施設災害復旧費

77,776

△8,995

68,781

2公共土木施設災害復旧費

128,553

△15,500

113,053

歳出合計

44,418,535

△74,386

44,344,149

  自主・依存財源別構成比(歳入)

(単位:千円、パーセント)
内訳(款)
補正前の額

今回

補正額

(B)

補正後の額

伸率

(B/A)

予算額

(A)

構成比

予算額

構成比

市税
6,860,519
15.4
0
6,860,519
15.5
0.0
分担金及び負担金
270,460
0.6
△1,247
269,213
0.6
△0.5
使用料及び手数料
658,093
1.5
△1,000
657,093
1.5
△0.2
財産収入
80,321
0.2
7,361
87,682
0.2
9.2
寄附金
12,645
0.0
15
12,660
0.0
0.1
繰入金
1,162,929
2.6
△271,782
891,147
2.0
△23.4
繰越金
496,158
1.1
0
496,158
1.1
0.0
諸収入
1,002,057
2.3
107,794
1,109,851
2.5
10.8
小計
10,543,182
23.7
△158,859
10,384,323
23.4
△1.5

地方譲与税
730,000
1.7
1,556
731,556
1.7
0.2
利子割交付金
26,000
0.1
△4,463
21,537
0.0
△17.2
配当割交付金
5,000
0.0
639
5,639
0.0
12.8
株式等譲渡所得割交付金
1,000
0.0
1,284
2,284
0.0
128.4
地方消費税交付金
756,000
1.7
84,114
840,114
1.9
11.1
自動車取得税交付金
245,000
0.6
△33,723
211,277
0.5
△13.8
地方特例交付金
135,745
0.3
0
135,745
0.3
0.0
地方交付税
18,092,552
40.7
201,608
18,294,160
41.3
1.1
交通安全対策特別交付金
13,000
0.0
1,188
14,188
0.0
9.1
国庫支出金
6,059,003
13.6
34,126
6,093,129
13.7
0.6
県支出金
2,427,153
5.5
4,344
2,431,497
5.5
0.2
市債
5,384,900
12.1
△206,200
5,178,700
11.7
△3.8
小計
33,875,353
76.3
84,473
33,959,826
76.6
0.2
合計
44,418,535
100.0
△74,386
44,344,149
100.0
△0.2

性質別構成比(歳出)

(単位:千円、パーセント)
内訳 補正前の額

今回

補正額

(B)

補正後の額

伸率

(B/A)

予算額

(A)

構成比

予算額

構成比

人件費 10,081,168 22.7 △292 10,080,876 22.8 0.0
扶助費 4,096,759 9.2 △9,394 4,087,365 9.2 △0.2
公債費 5,861,124 13.2 0 5,861,124 13.2 0.0
小計
20,039,051 45.1 △9,686 20,029,365 45.2 0.0

物件費 6,396,637 14.4

△59,859

6,336,778 14.3 △0.9
維持補修費 458,155 1.0 △105 458,050 1.0 0.0
補助費等 3,845,662 8.7 243,061 4,088,723 9.2 6.3
小計
10,700,454 24.1 183,097 10,883,551 24.5 1.7

普通建設事業費 7,721,449 17.4 △174,785 7,546,664 17.0 △2.3
  単独事業費 1,576,076 3.6 △106,690 1,469,386 3.3 △6.8
補助事業費 5,789,820 13.0 △49,060 5,740,760 12.9 △0.8
国営事業負担金 112,830 0.3 0 112,830 0.3 0.0
県営事業負担金 242,160 0.5 △19,035 223,125 0.5 △7.9
同級他団体負担金 563 0.0 0 563 0.0 0.0
災害復旧事業費 339,732 0.7 △24,495 315,237 0.7 △7.2
  単独事業費 234,201 0.5 △4,530 229,671 0.5 △1.9
補助事業費 105,531 0.2 △19,965 85,566 0.2 △18.9
失業対策事業費 0 0.0 0 0 0.0 0.0
小計
8,061,181 18.1 △199,280 7,861,901 17.7 △2.5

積立金 471,441 1.1 1,278

472,719

1.1  0.3
投資及び出資金 950,833 2.1 △45,129 905,704 2.0 △4.7
貸付金 446,000 1.0 0 446,000 1.0 0.0
繰出金 3,669,575 8.3 △4,666 3,664,909 8.3 △0.1
前年度繰上充用金 0 0.0 0 0 0.0 0.0
予備費 80,000 0.2 0 80,000 0.2 0.0
小計
5,617,849 12.7 △48,517 5,569,332 12.6 △0.9
合計
44,418,535 100.0 △74,386 44,344,149 100.0 △0.2

 アイコン 普通建設事業費の内訳

   (補助事業)

(単位:千円)

事業名等

予算科目
款項目

事業費

左の財源内訳

事業の概要

特定財源

一般財源

国県

支出金

地方債

その他

辺地共聴施設整備事業

2

1

8

△ 1,186

△ 1,004

△ 300

△ 316

434

辺地共聴施設地上デジタル化改修工事
辺地共聴施設改修整備費補助事業

2

1

8

△ 745

 

 

 

△ 745

辺地共聴施設地上デジタル化改修整備費補助金

畜産担い手育成総合整備事業

6

1

5

△ 298

△ 463

 

 

165

畜産担い手育成総合整備事業費補助金
林業振興事業

6

2

2

△ 4,532

△ 3,195

△ 1,400

 

63

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
(林業機械導入)
林道開設事業

6

2

2

1

 

 

 

1

林道高森線・室の沢線改良工事
林道整備事業

6

2

2

780

 

700

 

80

林道入土・大柳津線整備
公営住宅ストック総合改善事業

8

6

1

△ 4,780

 

900

 

△ 5,680

中田大柳津住宅・津山宮町住宅改修工事
アスベスト対策事業(市営住宅)

8

6

1

△ 6,107

 

2,400

 

△ 8,507

米山清水第1住宅アスベスト除去工事
太陽光発電設備整備事業(小学校)

10

2

1

△ 2,225

△ 1,524

△ 700

 

△ 1

太陽光発電設備設置工事2校
学校教育施設デジタルテレビ整備事業(小学校)

10

2

1

△ 7,870

8,081

△ 6,000

 

△ 9,951

地上デジタル放送対応設備工事13校
太陽光発電設備整備事業(中学校)

10

3

1

△ 2,067

△ 1,365

△ 700

 

△ 2

太陽光発電設備設置工事2校
学校教育施設デジタルテレビ整備事業(中学校)

10

3

1

△ 5,285

5,184

△ 3,900

 

△ 6,569

地上デジタル放送対応設備工事7校
中田中学校校舎大規模改造事業

10

3

3

△ 14,634

1,678

△ 18,200

1,888

0

中田中学校校舎大規模改造工事
学校教育施設デジタルテレビ整備事業(幼稚園)

10

4

1

△112

797

△300

 

△609

地上デジタル放送対応設備工事10園

補助事業計

△49,060

8,189

△27,500

1,572

△31,321

 

 (単独事業)

(単位:千円)

事業名等

予算科目
款項目

事業費

左の財源内訳

事業の概要

特定財源

一般財源

支出金

地方債

その他

老人福祉事業

3

1

4

△ 4,824

 

△ 4,800

 

△ 24

特別養護老人ホーム柳風園改築事業費補助金
ふるさと林道緊急整備事業

6

2

2

△ 226

 

△ 200

 

△ 26

林道登米東和線整備
道路新設改良事業

8

2

3

△ 76,800

 

△ 76,500

 

△ 300

道路整備
防火水槽整備事業

9

1

3

△ 11,934

 

△ 11,900

 

△ 34

防火水槽設置工事
消防ポンプ置場等整備事業

9

1

3

△ 125

 

△ 100

 

△ 25

消防ポンプ置場整備
防災行政無線施設整備事業

9

1

4

△ 1,590

 

△ 1,500

 

△ 90

移動系防災行政無線整備実施設計業務委託料
災害対策事業

9

1

5

△ 4,053

 

△ 3,900

 

△ 153

雨量観測システム設置工事
津山中学校校舎大規模改造事業

10

3

3

△ 7,138

 

△ 6,800

 

△ 338

津山中学校校舎大規模改造工事

単独事業計

△ 106,690

0

△ 105,700

0

△ 990

 

 (県営事業負担金等)

(単位:千円)

事業名等

予算科目
款項目

事業費

左の財源内訳

事業の概要

特定財源

一般財源

国県

支出金

地方債

その他

道路新設改良事業

8

2

3

△ 19,035

 

△ 17,100

 

△ 1,935

泥内線・駒見橋建設工事負担金

県営事業負担金等計

△ 19,035

0

△ 17,100

0

△ 1,935

 

 

このページ内容に関するお問い合わせ先

企画部財政課 

住所:〒 987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話:0220-22-2159

メールアドレス:zaisei@city.tome.miyagi.jp

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